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项目 |
本地区(万元) |
本级(万元) | ||||||
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2025年 预算数 |
2024年预算数 |
2025比2024变动额 |
2025比2024变动率% |
2025年预算数 |
2024年预算数 |
2025比2024变动额 |
2025比2024变动率% | |
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合计 |
1,280 |
1,295 |
-15 |
-1.2 |
1,280 |
1,295 |
-15 |
-1.2 |
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(一)因公出国(境)费用 |
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(二)公务接待费 |
592 |
596 |
-4 |
-0.7 |
592 |
596 |
-4 |
-0.7 |
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(三)公务用车购置及运行维护费 |
688 |
699 |
-11 |
-1.6 |
688 |
699 |
-11 |
-1.6 |
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1.公务用车购置费 |
202 |
209 |
-7 |
-3.3 |
202 |
209 |
-7 |
-3.3 |
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2.公务用车运行维护费 |
486 |
490 |
-4 |
-0.8 |
486 |
490 |
-4 |
-0.8 |
2025年荔浦市及本级一般公共预算“三公”经费预算1280万元,比上年预算减少15万元,下降1.2%。具体如下:
一、因公出国(境)经费
因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平,我市不安排出国学习考察,预算为0万元。
二、公务接待费
公务接待费预算592万元,比上年预算减少4万元,下降0.7%,主要是党政机关贯彻落实过紧日子,降低运行成本。预算费用用于安排接待上级部门及周边兄弟县有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
三、公务用车购置及运行维护费
(一)公务用车购置费:公务用车购置费2025年预算202万元,比上年预算减少7万元,下降10.3%,主要是卫生、农业、水利等部门一般执法执勤车报废换新,保障业务正常开展。
(二)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算486万元,比上年预算减少4万元,下降0.8%,主要是党政机关贯彻落实过紧日子,降低运行成本。预算费用主要用于县内执行公务以及开展各项检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
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